Page 2 - Informe de Auditoría Externa 2020
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Obtuvimos conocimiento del control interno relevante para la auditoria, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría
que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del
control interno de la Caja de Crédito.
Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas, la razonabilidad de las estimaciones contables y la
correspondiente información revelada de la base contable de Negocio en Marcha, concluyendo que el uso contable por
parte de la Administración es apropiado.
Basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos que no existe una incertidumbre material relacionada, con
hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Caja de Crédito para continuar
como Negocio en Marcha. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida a la fecha de nuestro
informe de auditoría. Sin embargo ni la administración ni el auditor, pueden garantizar hechos o condiciones futuras que
pueden ser causas de que la Caja de Crédito deje de ser un Negocio en Marcha.
Nos comunicamos con el Gobierno Corporativo de la Caja de Crédito en relación con, entre otros temas, el alcance y el
momento de realización de la auditoria planificada y los hallazgos significativos de la auditoria, así como cualquier
deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoria.
Responsabilidades de la Administración y del Gobierno Corporativo de la Caja de Crédito, en relación con los Estados
Financieros
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros, de
conformidad con las Normas Contables emitidas por la Federación de Cajas de Crédito y de Bancos de los Trabajadores
(FEDECREDITO), las cuales están basadas en la normativa emitida por la Superintendencia del Sistema Financiero de El
Salvador, para Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, y en aquellas situaciones no previstas en estas
normas, la opción más conservadora de las Normas Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad
incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante, a la preparación y presentación razonable de los
estados financieros que estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea debidas a fraude o
error; seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas, y hacer estimaciones contables que sean razonables en las
circunstancias.
En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la valoración de la capacidad de la Caja
de Crédito, de continuar como Negocio en Marcha, revelando según corresponda, las cuestiones relacionadas con el
negocio en marcha y utilizando el principio contable de negocio en marcha, excepto si la Administración tiene intención de
liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones o bien no exista otra alternativa realista.
El Gobierno Corporativo de la Caja de Crédito, es responsable de la supervisión del proceso de la información financiera
de la sociedad.
Responsabilidad del Auditor en relación con la auditoria de los estados financieros
Nuestro objetivo es obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su conjunto están libres de
errores significativos, ya sea por fraude o error, y emitir un informe de auditoría que incluye nuestra opinión. Una
seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía de que una auditoría realizada de acuerdo a
las NIA, siempre detectará una incorrección material cuando exista. Las incorrecciones pueden surgir de fraude o error y
se consideran materiales si de forma individual o en conjunto, podrían influir razonablemente en las decisiones
económicas de los usuarios, tomados sobre la base de estos estados financieros.
Calle Libertad E-6 Jardines de Merliot, Santa Tecla, La Libertad.
Telefax: 2278-5270; Celular: 7729-3561
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